Часто задаваемые вопросы (Архив)

Часто задаваемые вопросы (Архив)

Конфигурация

Редакция

Период

Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
02.04.2024

Программа выбирает постоянно основное подразделение, помеченное на удаление. Можно сделать так, чтобы на автомате выбирала правильное? а то постоянно вручную меняю

Можно заменить основное подразделение. Для этого нужно в справочнике Организации это отразить: Главное-Организации, на вкладке Подразделения нажать "Использовать как основное"

Можно заменить основное подразделение. Для этого нужно в справочнике Организации это отразить: Главное-Организации, на вкладке Подразделения нажать "Использовать как основное"
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
26.03.2024

При проверке в интернете программа выдает ошибку в Бухгалтерская отчетность упрощенная: Указан некорректный код по ОКОПФ.

В реквизитах организации/Коды статистики/ ОКВЭД ред. 2 должен быть заполнен автоматически (согласно классификатора). После перезаполнения кода нужно перезаполненить отчет.

В реквизитах организации/Коды статистики/ ОКВЭД ред. 2 должен быть заполнен автоматически (согласно классификатора). После перезаполнения кода нужно перезаполненить отчет.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
22.03.2024

Аванс был в 2023 году, а реализация была в 2024 году основная, но в 2023 году была частичная реализация. В 8 раздел декларации по НДС за 2023 год подтянулась вся сумма аванса, хотя реализация была в 2024 года, почему и как исправить?

При частичном погашении аванса сумма аванса в разделе 8 отражается полностью, а сумма НДС только с части реализации в соответствующем периоде. Это корректное поведение программы.

При частичном погашении аванса сумма аванса в разделе 8 отражается полностью, а сумма НДС только с части реализации в соответствующем периоде. Это корректное поведение программы.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
22.03.2024

У меня вопрос по пробитию чека с смешанной оплатой

В Чеке (Продажи-Чеки ККМ). В чеке нажать "Смешанная оплата". Вводим сумму наличными, жмём кнопку оплатить картой, жмём «выполнить операцию».Сумма оплаты картой указывается в форме Авторизация операции после нажатия на кнопку Оплатить платежной картой. Далее нажать «пробить чек». Рекомендации даны на основании инструкции: https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:RetailChecksMethodics:Acquiring

В Чеке (Продажи-Чеки ККМ). В чеке нажать "Смешанная оплата". Вводим сумму наличными, жмём кнопку оплатить картой, жмём «выполнить операцию».Сумма оплаты картой указывается в форме Авторизация операции после нажатия на кнопку Оплатить платежной картой. Далее нажать «пробить чек». Рекомендации даны на основании инструкции: https://its.1c.ru/db/ut115doc#bookmark:RetailChecksMethodics:Acquiring
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
13.03.2024

Списание задолженности делают документом "Корректировка долга"(Проводка Дт 63 Кт 62.01). После чего в закрытие месяца программа делает восстановление резерва(Дт 63 Кт 91.01). Нужно отменить восстановление резерва по сомнительным долгам.

Воспроизведена ситуация на демо-базе. Обнаружено, что на это влияла незаполненная аналитика (документ реализации) в документе "Корректировка долга". После заполнения аналитики в документе "Корректировка долга" и перезакрытия периода, рег. операция " восстановление резерва отсутвует.

Воспроизведена ситуация на демо-базе. Обнаружено, что на это влияла незаполненная аналитика (документ реализации) в документе "Корректировка долга". После заполнения аналитики в документе "Корректировка долга" и перезакрытия периода, рег. операция " восстановление резерва отсутвует.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
28.02.2024

1.Показать как формируется Оборотно-сальдовая ведомость по контрагентам 2.Вывести данные по контрагентам и по номенклатуре.

1.Сформировать ОСВ по счету 60 , в настроках на вкладке "Группировка" поставить галку "Контрагенты". Аналогично по счетам 62 и 76. 2.Можно вывести данные с помощью Универсального отчета с настройками: Тип объекта: Документ; Имя объекта: Поступление; Имя таблицы: Основные данные. В настройках на вкладке Поля и сортировка оставить поля: Поступление, Контрагент, Сумма. На вкладке Структура добавить поля: Товары.Номенклатура и Услуги.Номенклатура.

1.Сформировать ОСВ по счету 60 , в настроках на вкладке "Группировка" поставить галку "Контрагенты". Аналогично по счетам 62 и 76. 2.Можно вывести данные с помощью Универсального отчета с настройками: Тип объекта: Документ; Имя объекта: Поступление; Имя таблицы: Основные данные. В настройках на вкладке Поля и сортировка оставить поля: Поступление, Контрагент, Сумма. На вкладке Структура добавить поля: Товары.Номенклатура и Услуги.Номенклатура.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия КОРП
Редакция
3.0
Дата
20.02.2024

1. В договоре на покупку меняет местами покупателя и продавца 2. "Криво" загружаются документы из банка

1. В программе по умолчанию созданы 4 шаблона Договоров. При необходимости можно создать новый шаблон и откорректировать его как необходимо. 2. Проверены банковские выписки, обнаружено, что не по всем счетам закружены банковские выписки. Рекомендовано загрузить банковские выписки по всем счетам.

1. В программе по умолчанию созданы 4 шаблона Договоров. При необходимости можно создать новый шаблон и откорректировать его как необходимо. 2. Проверены банковские выписки, обнаружено, что не по всем счетам закружены банковские выписки. Рекомендовано загрузить банковские выписки по всем счетам.
Конфигурация
Управление нашей фирмой
Редакция
3.0
Дата
14.02.2024

Мне нужно сделать корректировку документов по выпуску продукции. В документе по выпуску продукции добавить графу цена плановая и сумма плановая. И в оборотно-сальдовой ведомости не показывает счет 43

На это влияет настройка Учетной политики(по плановой или фактической себестоимости). Учетная политика-Учет затрат-Счет 20.01- поставить галку "Используется плановая себестоимост"ь. После чего нужные колонки появились. Сумма по 43 отобразится после изменения настроек. Рекомендовано перед изменением настроек сделать копию базы. От копии базы отказались, т.к. нало было срочно сделать документ. Копию базы запланировали на вечер, т.к. копии давно не было.

На это влияет настройка Учетной политики(по плановой или фактической себестоимости). Учетная политика-Учет затрат-Счет 20.01- поставить галку "Используется плановая себестоимост"ь. После чего нужные колонки появились. Сумма по 43 отобразится после изменения настроек. Рекомендовано перед изменением настроек сделать копию базы. От копии базы отказались, т.к. нало было срочно сделать документ. Копию базы запланировали на вечер, т.к. копии давно не было.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
14.02.2024

Вопрос по Бухгалтерии 3. Отчет "Ведомость амортизации ОС". Задание сделать отчет по Группам учета ОС, оставив только Группы учета ОС, а сами ОС не отображать в отчете. Отчет по группам сделали, но ОС убрать не смогли. Возможно ли это?

Можно после формирования отчета, свернуть аналитику до групп. Щелкнуть на поле слева за пределами таблицы правой кнопкой. И выбрать уровень группировок - Уровень 1.

Можно после формирования отчета, свернуть аналитику до групп. Щелкнуть на поле слева за пределами таблицы правой кнопкой. И выбрать уровень группировок - Уровень 1.
Конфигурация
Бухгалтерия предприятия
Редакция
3.0
Дата
13.02.2024

1.Подскажите с 01.01.24г. каким документом формируются проводки по сч 68,90 2.Пдскажите пожалуйста, а как в 2024г. с уточненным уведомлением быть? Ошибка в сумме. Надо уточнятся за 2023г

1.С 2024 года за начисление налогов большей части налогов в программе 1С Бухгалтерия 3.0 отвечает новая регламентная операция "Начисление налогов на единый налоговый счет" в Закритие месяца. Уведомление с 2024 года провадок не формирует. Операция в 2024 году не действует. Для налогов, рассчитываемых вручную (акциз ,водный налог и т.д), используется документ корректировка ЕНС. 2.Подать новое уведомление, с новой суммой и сделать операцию Корректировка по ЕНС, для корректировки суммы в бух.проводке. Дата в корректировке по ЕНС должно соответствовать дате нового уведомления

1.С 2024 года за начисление налогов большей части налогов в программе 1С Бухгалтерия 3.0 отвечает новая регламентная операция "Начисление налогов на единый налоговый счет" в Закритие месяца. Уведомление с 2024 года провадок не формирует. Операция в 2024 году не действует. Для налогов, рассчитываемых вручную (акциз ,водный налог и т.д), используется документ корректировка ЕНС. 2.Подать новое уведомление, с новой суммой и сделать операцию Корректировка по ЕНС, для корректировки суммы в бух.проводке. Дата в корректировке по ЕНС должно соответствовать дате нового уведомления
Фильтр

Конфигурация

Редакция

Период

Ваш регион определился как:Ставрополь